審計工作情況檢查?為進一步提高全市内部審計工作質量,充分發揮内部審計職能作用,7月,渭南市審計局内部審計工作專項檢查組選取管理和使用社會公共資金數額較大或者所屬單位較多的8家市級單位,重點圍繞各單位内部審計機構設立和人員配備情況、領導體制和制度建設情況、機構或人員履職情況、年度項目計劃完成情況、項目質量控制及結果運用情況等環節,采取聽取彙報、實地查看、座談交流和資料核查等方式進行細緻檢查,現在小編就來說說關于審計工作情況檢查?下面内容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!
審計工作情況檢查
為進一步提高全市内部審計工作質量,充分發揮内部審計職能作用,7月,渭南市審計局内部審計工作專項檢查組選取管理和使用社會公共資金數額較大或者所屬單位較多的8家市級單位,重點圍繞各單位内部審計機構設立和人員配備情況、領導體制和制度建設情況、機構或人員履職情況、年度項目計劃完成情況、項目質量控制及結果運用情況等環節,采取聽取彙報、實地查看、座談交流和資料核查等方式進行細緻檢查。
檢查組與各相關單位共同檢視内部審計工作薄弱環節和典型性問題,深入探讨加強内部審計工作的思路和措施。針對各單位存在的問題和不足,檢查組提出了建立健全和完善内部審計制度、調整優化内部審計機構和人員、加強年度審計項目計劃和工作規劃編制、提升内部審計項目質量和檔案管理、加大審計整改監督力度等有針對性的整改建議。市審計局将以此次專項檢查為契機,針對薄弱環節,加大指導和監督,把對内部審計的業務指導和監督納入年度工作内容,與審計業務工作同部署、同落實、同檢查,推動并督促各單位進一步完善内審制度、健全内審隊伍、靈活培訓方式、提高審計質量、加強上下聯動。同時嚴格落實向同級審計機關備案制度,增強審計監督合力。
(内部審計指導中心)
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